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论现代企业制度的建立与会计监督

论现代企业制度的建立与会计监督

论现代企业制度的建立与会计监督(论文16700字) 【摘要】本文对我国企业内部会计制度建立与会计监督的现状分析例如经营管理者不了解内部会计制度的真正内涵,管理的控制弱化控制执行不得力违法违纪现象时有发生,内部会计制度环境弱化,控制体系不完善,指出了...

资产证券化及其会计问题初探

资产证券化及其会计问题初探

资产证券化及其会计问题初探(论文6000字) 摘 要 营改增,就是由营业税向增值税的改革,我国企业之前需要交纳的税费项目为营业税的,在改革以后改缴增值税。国家十二五规划重点进行深化改革,而营改增是其中非常重要的部分。营改增是我国在2009年进行税制改革...

双视角下基于成本信息需求的公立医院核算研究

双视角下基于成本信息需求的公立医院核算研究

双视角下基于成本信息需求的公立医院核算研究(论文7000字) 摘要:目前我国医院的成本核算对内管理与对外披露未形成有效衔接,为提升医院竞争力,满足公众对医院披露信息的需要,本文选取M医院进行案例研究,构建了一套合适的成本核算体系,运用作业成本法将...

中小企业内部控制制度研究-以某经贸有限公司为例

中小企业内部控制制度研究-以某经贸有限公司为例

中小企业内部控制制度研究-以某经贸有限公司为例(论文10000字) [摘要] 中小企业是中国数量最多、最具创新活力的企业群体,在促进经济增长,创建和谐社会,特别是在吸纳就业、增加税收等方面都充分发挥作用。相关数据显示,我国98%为中小企业。当然这些中小企...

会计信息质量控制若干问题研究-以某盐业公司为例

会计信息质量控制若干问题研究-以某盐业公司为例

会计信息质量控制若干问题研究-以某盐业公司为例(论文11000字) [摘要] 伴随着市场经济体制的建立与健全,我国的会计制度也逐步走向国际化。但是,在新旧制度替代过程中,一些新状况、新矛盾,特别是会计信息缺少真实性的状况也随之在会计信息披露过程中出现...

银行网络化趋势下的内部审计风险

银行网络化趋势下的内部审计风险

银行网络化趋势下的内部审计风险(任务书,论文10000字) 摘要:对银行审计风险管理而言,其在银行网络趋势下日趋复杂多变难以控制。本文通过论述银行审计风险管理的意义及特征,分析目前我国银行应该重视审计工作,以及我国目前银行网络化趋势下的审计风险的现...

苹果公司供应链成本控制分析

苹果公司供应链成本控制分析

苹果公司供应链成本控制分析(论文17000字) 摘 要:在经济高速发展及市场环境的快速变化下,电子制造企业之间的竞争越来越激烈。21世纪以来,电子产业一直处于持续高速发展态势。全球化进程持续加速,技术更新加快,研发与投产周期缩短,专业化协作以及外包活...

内部审计增加人民银行价值的现实路径与实践探索

内部审计增加人民银行价值的现实路径与实践探索

内部审计增加人民银行价值的现实路径与实践探索(论文6100字) 内容摘要:现代社会管理制度越来越成熟,内部控制越来越完善,内部审计价值将如何实现成为组织管理层和内部审计人员日益关注的问题。国际内部审计协会关于内部审计的新定义揭示了内部审计目标的变...

内部控制环境研究

内部控制环境研究

内部控制环境研究(开题报告,论文7100字,答辩PPT) 摘 要 会计信息造假案此起彼伏,股市人气涣散,追究造假的根源将为遏制这类事件提供有效的解决办法。造成这类事件的根源很多,每个事件都有其个性因素,本文仅从其存在的一个共性--内部控制环境方面来探讨此...

民营企业内部控制问题研究

民营企业内部控制问题研究

民营企业内部控制问题研究(论文8700字) 摘要 随着我国经济的飞速发展,会计行业逐渐被愈来愈需要和得到重视,会计行业的工作也愈来愈细分化,不再仅限于企业经济业务往来的资金运动及企业的固定资产无形资产等的记录、核算和管理等。民营企业是我国经济的一...

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